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酒店税收优惠政策,开饭店或酒店国家最近出台了什么税收优惠政策

来源:整理 时间:2023-04-17 10:55:35 编辑:尖叫部落 手机版

1,开饭店或酒店国家最近出台了什么税收优惠政策

没有
很遗憾,饭店和酒店这类劳动密集型企业暂时没有什么特别的优惠政策。。。

开饭店或酒店国家最近出台了什么税收优惠政策

2,国家发改委对民营企业投资酒店有什么优惠政策

国家发改委没有专门的对民营企业投资酒店的优惠政策。如果该民营企业投资酒店,属于小微企业,可以享受小微企业的税收优惠政策。

国家发改委对民营企业投资酒店有什么优惠政策

3,旅游饭店和其他住宿业税收政策和优惠的区别

旅游饭店和其他住宿业税收政策和优惠的没有什么区别,也没有什么特别的优惠的。
现在只要办个卫生许可证,每月交纳卫生费大概几十元就行,其他的税收都不用。另外也许会有人收保护费。

旅游饭店和其他住宿业税收政策和优惠的区别

4,如何降低酒店营业税税率

降低酒店营业税税率是不可能的,因为税率是法定的。
酒店应属服务行业,税率5%.国家统一的,想减少税收,只能减少纳税额
税率是税法规定的,无法降低。酒店营业税税率为5%.

5,酒店的会计制度及税务政策

第一章 资产及项目交接第一条 新开业酒店由总公司将其有关会计账务事项,编制移交清单,各酒店应根据所接收资产逐一登记,实行建账管理。第二条 按酒店管理制度,进行资产、用品等的购、领、耗、存、盘点管理。第三条 酒店开业前由运营部协助酒店制作开业用品预算,经总公司分管副总审核后,安排统一订制。第四条 总公司统一订制的开业用品,由各酒店验收,并列入酒店库存商品管理,货款由各酒店在自有流动资金(或开业备用金)中支付。第五条 筹建期间的工程款项由总公司代为支付,待工程完工后,统一结转给酒店,原件一般保留在总公司,酒店可从总公司索取盖有"复印件与原件一致"印章的复印件。第六条 工程决算后,由各酒店分别记入"固定资产、长期待摊费用"等科目,所需工程资金由代垫或从银行借款,酒店分期归还总公司(或银行),工程尾款由总公司统一 支付。第二章 营业收入第七条 经审核后的账单方可入账每天的营业收入必须解入银行(应按每天的金额分别填写解款单,不要凑整数),月末同样以银行解款形式入账,可做未达账(即“企业银行账面已到,银行则未 到”)按公司统一规定编制营业日报表,十天为一小计,月为总计分录如下:借:银行存款(当天收到,并已解入银行的 现金)应收账款——散客待结账(客人当天消费但未结账的金额)应收账款——信用卡未达(客人已消费并签字,但银 行尚未结算入账的信用卡金额)营业费用——客用品(用"红字"反映客人赔偿的金额)贷:营业收入——客房收入 (房金收入)营业收入——商品收入(商品收入)营业收入——餐费收入(餐饮收入)营业收入 ——其他收入(商务、房租收入、金卡收入等)其他应付款-代收客人话费其他应付款-代收客人洗衣费预收账款-预收客人押金(向客人预 收的客房押金,负数则用红字表示)第八条 所有收入必须作明细统计,如金卡收入,代币券收入等(可以电子表格形式统计)第三章 存货第九条 酒店按实际情况存货分为以下几类客房部:物料消耗-客用品物料消耗-棉织品物料消耗-清洁用品物料消耗-印刷品;餐饮部:原材料饮料;卖品部:库存商品第十条 其中每笔业务手续必须齐全,后附入库单,必须有验收人签字。出库同样附出库单,有领用人签字(如:客房客用品消耗,必须有客房人员清扫单,后附签名)第十一条 分录如下:购进入库时(凭证后必须有入库单)借:库存商品(为小卖部)物料消 耗——客用品物料消耗——棉织品物料消耗——清洁用品物料消耗——其他原材料饮料贷:现金(够零星菜款时)银行存款应付账款(必须注明供 应商)每月出库时(可按旬或在月末填列,后附出库单及月收发存报表及盘点表,及时注明盘盈亏说明,并做分录)借:主营业务成本——餐饮主营业务成本——卖品营业费用——客用品营业费用——印刷及文具营业费用-维修费贷:库存商品(卖品部)原材料(餐饮)饮料(餐饮)物料消耗内部用餐或使用时借:其他应收款——公司等营业费用——工作 餐营业费用——业务招待费贷:主营业务成本(借方用红字表示)第四章 债权债务第十二条 应收账款、预收账款:只用于记录应收及预收客账,其中:包括不能入PMS系统的团队应收及预收款(财务后台操作),未达的信用卡金额第十三条 其他应付款:用于核算与客账无关的其他应付款项,与总公司的往来账,统一通过本科目核算(如:应收公司款,及公司代垫的款项)借:长期待摊费用(安装、装修、配套工程等,可设明细账管理)固定资产(按类别设置明细)待摊费用(按类别设 置明细)贷:其他应付款第十四条 应付账款:核算营业过程中,与供应商之间的往来款项(如购客用品、原材料等)第十五条 其他应付款:除应付账款外的其他应付款项第十六条 每天必须核对应收及预收客账(即PMS统计报表同财务日报表的吻合性),每月必须核对往来账,与公司及其他店的往来账必须月月结清。第 五章 费用、税金第十七条 为了准确核算各酒店当月(年)的有经营情况,可通过"预提费用"科目进行核算,包括:水、电、煤气、蒸汽、电话费、销售佣金、棉织品、大修理等。第十八条 月末将当月预提费用明细表(月末一并填列并做分录),酒店暂不设"管理费用"账户,相关费用通过"营业费用"科目核算。第十九条 借:营业费用——水费营业费用——电费营业费用——煤气费营业费用——蒸汽费营业费用——电话费营业费用——销售佣金贷:预提费用(按明细设置分别填列)第二十条 每月预提的费用必须有依据,可根据相关部门提供的月度抄表数等,计算出当月应承担的费用。第二十一条 每月预提费用的凭证尽量做在一张凭证上,以免漏提、多提及遗忘。第二十二条 酒店员工工资标准及工资总额,由酒店提出初步方案,报总公司审批,店长及财务主管的工资标准,由总公司决定,经过批准工资的发放,由酒店计入营运成本。第二十三条 养老金等"四金"由酒店统一缴纳。第二十四条 工资管理实行预提制,即月末必须计提当月实际应发放工资,会计分录如下:计提时借:营业费用——工资贷:应付工资——工资(实际发放数)借:营业费用——工资贷:其他应交款——养老金(个人)其他应交款——医保(个人)其他应交款——失业保险(个人)其他应交款——公积金(个人)应交税金——个调税(个人)营业费用——缺勤冲回(借方以红字表示)支付时:借:应付工 资——工资贷:银行存款现金借:其他应交款——养老金其他应交款—— 失业金其他应交款——医保其他应交款——公积金应交税金——个调税贷:银行存款第二十五条 每月必须计提当月应缴营业税及其他税金,分录如下:计提时借:主营业务税金及附加——营业税主营业务税金及附加——城建税主营业务税金及附加——河道管理费主营业务税金及附加——教育费附加贷:应交税金——营业税应交税金——城建税其他应交款——教育费附加其他应交款——河道 管理费支付时借:应交税金其他应交款贷:银行存款第二十六条 上述项目,根据各地区实际需要设定,税率根据当地执行比率计提。第二十七条 新开业酒店应及时争取本地政府部门的税收优惠政策。第二十八条 “待摊费用”科目,年底保留余额,装璜及开办费一般列入“长期待摊费用”管理,分摊期为5年。分录如下支付时借:待摊费用长期待摊费用贷:银行存款应付账款其他应付款摊销时借:营业费用(按明细科目设置填列)贷:长期待摊费用待摊费用第六章 固定资产、折旧第二十九条固定资产的折旧年限,一般按现行会计制度规定执行,若与税务法规有差异的,按税务规定的最低年限 为准。第三十条固定资产必须建账管理,每年至少盘点一次,要求保管、使用人每年至少确认一次,发生差异必须查明原因,及时做出调整。第三十一条固定资产以原始金额入账,每月提取的折旧,通过“累计折旧”科目核算。分录如下:支付时借:固定资产贷:银行存款计提折旧时借:营业费用贷:累计折旧
哪首歌改篇的?
距离1822公里
是抓拍还是
酒店财务会计制度 第一章 资产及项目交接第一条 新开业酒店由总公司将其有关会计账务事项,编制移交清单,各酒店应根据所接收资产逐一登记,实行建账管理。第二条 按酒店管理制度,进行资产、用品等的购、领、耗、存、盘点管理。第三条 酒店开业前由运营部协助酒店制作开业用品预算,经总公司分管副总审核后,安排统一订制。第四条 总公司统一订制的开业用品,由各酒店验收,并列入酒店库存商品管理,货款由各酒店在自有流动资金(或开业备用金)中支付。第五条 筹建期间的工程款项由总公司代为支付,待工程完工后,统一结转给酒店,原件一般保留在总公司,酒店可从总公司索取盖有"复印件与原件一致"印章的复印件。第六条 工程决算后,由各酒店分别记入"固定资产、长期待摊费用"等科目,所需工程资金由代垫或从银行借款,酒店分期归还总公司(或银行),工程尾款由总公司统一 支付。 第二章 营业收入第七条 经审核后的账单方可入账每天的营业收入必须解入银行(应按每天的金额分别填写解款单,不要凑整数),月末同样以银行解款形式入账,可做未达账(即“企业银行账面已到,银行则未 到”) 按公司统一规定编制营业日报表,十天为一小计,月为总计分录如下: 借:银行存款(当天收到,并已解入银行的 现金) 应收账款——散客待结账(客人当天消费但未结账的金额)应收账款——信用卡未达(客人已消费并签字,但银 行尚未结算入账的信用卡金额)
?第一章 资产及项目交接  第一条 新开业酒店由总公司将其有关会计账务事项,编制移交清单,各酒店应根据所接收资产逐一登记,实行建账管理。  第二条 按酒店管理制度,进行资产、用品等的购、领、耗、存、盘点管理。  第三条 酒店开业前由运营部协助酒店制作开业用品预算,经总公司分管副总审核后,安排统一订制。  第四条 总公司统一订制的开业用品,由各酒店验收,并列入酒店库存商品管理,货款由各酒店在自有流动资金(或开业备用金)中支付。  第五条 筹建期间的工程款项由总公司代为支付,待工程完工后,统一结转给酒店,原件一般保留在总公司,酒店可从总公司索取盖有"复印件与原件一致"印章的复印件。  第六条 工程决算后,由各酒店分别记入"固定资产、长期待摊费用"等科目,所需工程资金由代垫或从银行借款,酒店分期归还总公司(或银行),工程尾款由总公司统一 支付。  第二章 营业收入  第七条 经审核后的账单方可入账  每天的营业收入必须解入银行(应按每天的金额分别填写解款单,不要凑整数),月末同样以银行解款形式入账,可做未达账(即“企业银行账面已到,银行则未 到”)  按公司统一规定编制营业日报表,十天为一小计,月为总计分录如下:  借:银行存款(当天收到,并已解入银行的 现金)  应收账款——散客待结账(客人当天消费但未结账的金额)  应收账款——信用卡未达(客人已消费并签字,但银 行尚未结算入账的信用卡金额)  营业费用——客用品(用"红字"反映客人赔偿的金额)  贷:营业收入——客房收入 (房金收入)  营业收入——商品收入(商品收入)  营业收入——餐费收入(餐饮收入)  营业收入 ——其他收入(商务、房租收入、金卡收入等)  其他应付款-代收客人话费其他应付款-代收客人洗衣费预收账款-预收客人押金(向客人预 收的客房押金,负数则用红字表示)  第八条 所有收入必须作明细统计,如金卡收入,代币券收入等(可以电子表格形式统计)  第三章 存货  第九条 酒店按实际情况存货分为以下几类客房部:物料消耗-客用品物料消耗-棉织品物料消耗-清洁用品物料消耗-印刷品;餐饮部:原材料饮料;卖品部:库存商品  第十条 其中每笔业务手续必须齐全,后附入库单,必须有验收人签字。出库同样附出库单,有领用人签字(如:客房客用品消耗,必须有客房人员清扫单,后附签名)  第十一条 分录如下:  购进入库时(凭证后必须有入库单)  借:库存商品(为小卖部)  物料消 耗——客用品  物料消耗——棉织品  物料消耗——清洁用品  物料消耗——其他  原材料  饮料  贷:现金(够零星菜款时)  银行存款  应付账款(必须注明供 应商)  每月出库时(可按旬或在月末填列,后附出库单及月收发存报表及盘点表,及时注明盘盈亏说明,并做分录)  借:主营业务成本——餐饮  主营业务成本——卖品  营业费用——客用品  营业费用——印刷及文具  营业费用-维修费  贷:库存商品(卖品部)  原材料(餐饮)  饮料(餐饮)  物料消耗  内部用餐或使用时  借:其他应收款——公司等  营业费用——工作 餐  营业费用——业务招待费  贷:主营业务成本(借方用红字表示)  第四章 债权债务  第十二条 应收账款、预收账款:只用于记录应收及预收客账,其中:包括不能入PMS系统的团队应收及预收款(财务后台操作),未达的信用卡金额  第十三条 其他应付款:用于核算与客账无关的其他应付款项,与总公司的往来账,统一通过本科目核算(如:应收公司款,及公司代垫的款项)  借:长期待摊费用(安装、装修、配套工程等,可设明细账管理)  固定资产(按类别设置明细)  待摊费用(按类别设 置明细)  贷:其他应付款  第十四条 应付账款:核算营业过程中,与供应商之间的往来款项(如购客用品、原材料等)  第十五条 其他应付款:除应付账款外的其他应付款项  第十六条 每天必须核对应收及预收客账(即PMS统计报表同财务日报表的吻合性),每月必须核对往来账,与公司及其他店的往来账必须月月结清。  第 五章 费用、税金  第十七条 为了准确核算各酒店当月(年)的有经营情况,可通过"预提费用"科目进行核算,包括:水、电、煤气、蒸汽、电话费、销售佣金、棉织品、大修理等。  第十八条 月末将当月预提费用明细表(月末一并填列并做分录),酒店暂不设"管理费用"账户,相关费用通过"营业费用"科目核算。  第十九条 借:营业费用——水费  营业费用——电费  营业费用——煤气费  营业费用——蒸汽费  营业费用——电话费  营业费用——销售佣金  贷:预提费用(按明细设置分别填列)  第二十条 每月预提的费用必须有依据,可根据相关部门提供的月度抄表数等,计算出当月应承担的费用。  第二十一条 每月预提费用的凭证尽量做在一张凭证上,以免漏提、多提及遗忘。  第二十二条 酒店员工工资标准及工资总额,由酒店提出初步方案,报总公司审批,店长及财务主管的工资标准,由总公司决定,经过批准工资的发放,由酒店计入营运成本。  第二十三条 养老金等"四金"由酒店统一缴纳。  第二十四条 工资管理实行预提制,即月末必须计提当月实际应发放工资,会计分录如下:  计提时  借:营业费用——工资  贷:应付工资——工资(实际发放数)  借:营业费用——工资  贷:其他应交款——养老金(个人)  其他应交款——医保(个人)  其他应交款——失业保险(个人)  其他应交款——公积金(个人)  应交税金——个调税(个人)  营业费用——缺勤冲回(借方以红字表示)  支付时:  借:应付工 资——工资  贷:银行存款  现金  借:其他应交款——养老金  其他应交款—— 失业金其他应交款——医保其他应交款——公积金  应交税金——个调税  贷:银行存款  第二十五条 每月必须计提当月应缴营业税及其他税金,分录如下:  计提时  借:主营业务税金及附加——营业税  主营业务税金及附加——城建税  主营业务税金及附加——河道管理费  主营业务税金及附加——教育费附加  贷:应交税金——营业税  应交税金——城建税  其他应交款——教育费附加  其他应交款——河道 管理费  支付时  借:应交税金  其他应交款  贷:银行存款  第二十六条 上述项目,根据各地区实际需要设定,税率根据当地执行比率计提。  第二十七条 新开业酒店应及时争取本地政府部门的税收优惠政策。  第二十八条 “待摊费用”科目,年底保留余额,装璜及开办费一般列入“长期待摊费用”管理,分摊期为5年。  分录如下  支付时  借:待摊费用  长期待摊费用  贷:银行存款  应付账款  其他应付款  摊销时  借:营业费用(按明细科目设置填列)  贷:长期待摊费用  待摊费用  第六章 固定资产、折旧  第二十九条固定资产的折旧年限,一般按现行会计制度规定执行,若与税务法规有差异的,按税务规定的最低年限 为准。  第三十条固定资产必须建账管理,每年至少盘点一次,要求保管、使用人每年至少确认一次,发生差异必须查明原因,及时做出调整。  第三十一条固定资产以原始金额入账,每月提取的折旧,通过“累计折旧”科目核算。  分录如下:  支付时  借:固定资产  贷:银行存款  计提折旧时  借:营业费用  贷:累计折旧
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